岗位职责:
1.负责年度财务计划、各成本计划预算的编制工作;
2.完成公司月度滚动预测的编制工作,以确保及时提交各项预算报告,支持公司长短期业务策略;
3.负责跟踪预算执行情况,分析数据差异及波动原因,并从财务及业务角度进行多元化分析
4.负责编制每月财务分析报告,根据公司要求对各类财务数据分析并解释原因,保持对业务的指导作用;
5.实时跟进业务变化,对资源投入产出进行分析评估,提供财务建议和决策支持
6.主导梳理业务线财务流程,提高业务效率的同时识别并防控核心业务风险,完善和监控业务决策流程和制度
7.梳理管理报表数据流程,核对并发现数据流转汇总中的问题,提出修改意见,并会同相关系统团队予以调整改进,将数据流程文档可视化并持续更新
8.完善并选代数据指标体系,展开深度运营分析并体系化输出专项分析结论
9.负责重点项目的跟进,跨部门推动目标达成
10.支持各部门提出的财务数据需求。
职位要求:
1. 5年以上工作经验,对于财务预算管理、财务成本控制有丰富经验,有做过财务分析(FP&A)或财务BP工作经验优先考虑。互联网、科技类公司为佳
2.较强的商业意识,对业务流程有很好的理解,具有出色的财务和分析能力;
3.有较强的商业逻辑,对数据高度敏感,能够及时发现数据问题或数据所对应的业务问题,有出色的数据统计和分析能力
4.具备良好的跨部门沟通协调能力和较强的学习能力,适应高强度工作
5.熟练使用ppt和excel,有Tableau、Power Bl、数据库等技能者更佳
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