岗位职责
1. 参与建设健全公司内部审计体系,协助拟定审计相关规章制度,编制经济活动审计流程及工作细则;
2. 拟定审计年度及各阶段工作计划与工作总结;
3. 实施公司干部任期经济责任审计、财务收支审计等各项审计,规范经济行为;
4. 跟踪管理公司基本建设、重大修理和更新改造等投资项目,审计资金使用情况;
5. 开展公司重大资产购置、大宗物资采购、股权投资、资金管理及高风险业务等重大事项的审计;
6. 分析、总结审计中发现的问题,提出完善管理的意见和建议,并定期编制审计结果通报,通告审计中发现的主要问题,并监督、指导问题的纠正和整改。
7. 参与公司内部控制体系的建设组织、实施协调和改进完善;
8. 参与对公司各单位的内控制度执行有效性检查,组织相关部门、单位整改落实;
9. 组织开展内部控制体系建设经验的分享与总结,实施风控工作培训和文化宣传活动。
10. 受理有关方面按规定程序移交或在内部审计等工作中发现的事业部、所属三级子企业违规经营投资的有关问题和线索,分类处置;
11. 采取督办、联合核查、专项核查等方式组织开展有关调查工作,认定相关人员责任,研究提出处理的意见建议,督促整改落实;
12. 向机械总院集团上报相关问题实时报告和每年追责工作定期报告。
任职资格
1. 本科及以上学历,法律、金融、财经相关专业(应届生需硕士学历);
2. 熟悉国家财税法律规范,熟悉国家经济金融政策、法律法规;熟悉风险管理基本政策制度;
3. 具有注册会计师执业资格或国际注册内部审计师资质优先;
4. 熟练掌握计算机使用技能,具备较强的沟通交流与表达能力,具备较强的文字写作能力和调研能力。
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