更新于 2月27日

财务内审经理(滨江上市企业,双休)

1-2万
  • 杭州滨江区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计
岗位职责:
1、负责组织和开展财务、业务流程及内部控制等方面的内部审计工作;根据公司内部审计政策和程序,制定审计计划,完成审计工作,编制审计报告,定期向上级汇报审计结果及存在的风险点;
2、对审计发现的问题提出改进建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落实;根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
3、根据国内外最新的相关法律法规,及时更新公司内部审计标准和流程,完善内控体系,确保公司内部控制系统合规、有效,符合上市公司监管要求。
4、其他内部审计和调查工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作;
5、完成上级交办的其他任务和工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计学、财务管理、会计学或法律等相关专业;
2、5年以上大中型制造业企业内部审计相关工作经验;
3、熟悉内部审计、内部控制、风险管理、流程管理等相关专业知识,具备较强的风险合规意识;
4、具备良好的数据分析能力,能够独立完成审计项目;
5、具备良好的学习能力、逻辑分析能力及总结归纳能力;
6、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神,能承受较大的工作压力;
7、具有CPA、CIA等专业资格证书者优先。


工作地点

浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号

职位发布者

骆女士/人事主管

昨日活跃
立即沟通
公司Logo杭州宏华数码科技股份有限公司
杭州宏华数码科技股份有限公司(科创板688789)工业数码喷印界全球领先企业。技术人员在此能享受极具竞争力的薪酬,平均年收入28~45万元,还享有股权激励,工作性价比超过99%企业。公司1992年起航,2021年登陆科创板,入选“全球数码喷印设备制造商TOP3”,纺织设备销量连续五年领跑全球。技术上,国家数码喷印工程技术研究中心、省级院士工作站,工信部制造业单项冠军,两次获得国家技术发明奖,手握近200项有效专利,主导、参与10项国家与行业标准,首创超高速数码喷印技术等;业务多元,布局全球,在德国、日本建有分公司。公司在全球拥有近40万平方厂房,志在 2025年建成全球最大产业生态圈,诚邀您共创全球数字喷印辉煌。
公司主页