岗位职责:
1. 制度建设:
1.1 协助完成内部审计制度的建立及执行。
1.2 协助建立及完善内控制度;监督各项制度的贯彻执行。
2. 实施审计工作:
2.1 接受审计总监的指导、监督和工作安排,拟定审计方案.
2.2 根据审计方案实施审计工作,收集审计证据,认真填写审计工作底稿,与被审计单位有效沟通。
3. 出具审计报告:根据审计证据和审计底稿,拟定审计报告,对审计工作的质量负责。
4. 跟踪审计发现问题的整改:根据被审计单位的审计整改计划表,检查被审计单位审计整改完成情况及效果,必要时实施后续审计。
5. 外部审计工作:配合外部相关部门及机构的检查工作。
6. 审计资料保管:对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。
7. 其他工作:根据上级领导安排,完成相关专项或临时性工作。
任职要求:
岗位要求:
1. 本科及以上学历,药学、医学、财务管理、审计学等相关专业优先考虑。
2. 熟悉相关法律、法规、政策,国家财务、税务、内部控制、审计等内部控制和风险管理相关理论和知识。
3. 熟练运用制图看图软件、ERP软件、财务软件及其它相关的办公软件及工具等。