关键词:注会、制造业审计经验
岗位职责:
1.协助经理根据公司年度目标、方针,编制本部门的年度工作计划,并组织实施;
2.参与负责内控部与各部门的工作协调、配合工作;
3.参与其他与内控有关的工作项目;
4.协助经理主持内控部日常事务管理工作;
5.参与部门内各职员的沟通、管理、考核、培训工作;
6.组织对公司各项管理制度、工作流程等管理体系文件进行风险评估,控制管理风险、管理纠偏,并组织制订纠偏措施并督促执行;
7.公司经营管理中涉及采购流程的事前必要性报告的评估和审批工作;
8.组织对采购计划、采购合同等对外经济活动各环节进行审核、审批、审计和问责;
9.组织对企业内部管理制度、工作流程的审批工作,监督执行;
10.组织开展公司经济运行风险调研和预警工作,并提出对公司经济运行风险的预防和控制措施;
11.组织公司内控策划管理工作,制订内控相关的管理制度、工作标准;
12.研究和制定有关财务审计规章制度、流程等内容,负责相关内容的起草、修订;
13.组织开展集团各公司的财务审计工作;
14.对各项财务审计工作监督和指导;
15.开展财务审计技术和方法的跟踪和研究;
16.负责出具公司内部审计结果与报告;
17.负责做好审计资料的整理归档。
任职要求:
1.财务管理、经济管理、会计等相关专业大专以上学历,高级/CPA会计职称;
2.受过合同法、经济法、审计法等相关专业知识培训;
3.5年以上大中型企业相同岗位工作经验;
4.具备公司管理制度的审计能力。
职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、包吃、包住、免费班车