岗位职责:
1.负责对公司供、产、销、研等经营管理活动进行审计,出具经营管理审计报告并跟进问题整改落实。
2.负责开展工程项目审计,对工程项目管理关键环节的规范性、合理性和有效性进行评价,出具工程审计报告并跟进问题整改落实。
3.根据公司经营管理需要,负责对公司关键岗位人员进行任中审计及离任审计,出具关键岗位履职审计报告并跟进问题整改落实。
4.负责开展财务审计,对财务报表反映的会计信息的合规性、真实性和完整性进行评价,出具财务审计报告并跟进问题整改落实。
5.完成上级交办的其他任务和工作。
任职要求:
1.具备3-5年大中型制造业企业内部审计或相关工作经验,熟悉企业的内部运作及管理模式。
2.了解并掌握常用的内部审计方法,具备良好的审计分析处理经验。
3.具备良好的职业判断能力和逻辑思维及文字处理能力。
4.具备良好的沟通能力及团队协作能力。
5.具备较强的抗压能力,可接受异地出差。
6.熟悉SAP系统,具有CIA、CPA、审计师、会计师等相关证书的的优先考虑。