职责描述:
1、了解并梳理业务流程,对业务流程的关键控制点进行分析,通过审计结果的反馈,协助完善公司业务流程;
2、定期完成内控审计、专项审计、经济责任审计、离任审计等项目。编制审计方案,项目现场协助项目负责人完成项目,并填制审计底稿,分析数据,对审计发现与被审计对象沟通,出具审计报告及建议书;
3、获取审计整改反馈,检查整改进度及情况,降低业务流程中的风险;
4、依据各部门出具的制度要求,检查执行情况,并在审计结束后出具对总部各部门的审计建议书,为管理层和业务部门提供降本增效的建议;
5、按时完成上级布置的临时任务;
6、审计方向覆盖财务、经营、内控、反舞弊等方向
任职要求:
1、学历与专业:本科及以上学历。
2、知识与学历:具备财务或审计的专业知识,熟练掌握Office、PPT等办公软件的使用
3、工作经历:4年以上事务所工作经验,具备成熟企业内审工作经验者优先,或有舞弊审计调查经验者优先考虑;有物流,快递,零售、电商审计经验者优先
4、个性特征:良好语言表达、沟通协调能力,责任心强,自驱力强;有英语读写能力,听说至少可以简单交流,有小语种沟通能力的优先考虑。