岗位职责:
1.协助制定集团关于内控管理的制度,协助制定并完善集团内控管理工作模板,协助规范内控管理工作流程;
2.协助制定关于内控管理的工作计划;
3.组织对各公司、部门的内控调查工作;
4.按照如下流程对集团下各公司进行内控管理,明确集团各公司的内控管理制定相关内控管理制度;
5. 对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;
6. 跟踪存在问题的整改情况;
7.协助完善财务内控体系;
8.协助审核集团所属各公司内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议;
9.负责部门内关于内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作,实现资料管理的流程化和规范化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、企业管理、工商管理相关专业,持相关资格证件者优先;
2、25-35岁,逻辑思维能力强,沟通协调能力较好;
3、具备3年以上企业审计工作经验,有酒店审计工作经验优先;
4、熟悉国家相关法律法规,对企业内部审计工作有较深入的理解,熟悉审计工作程序及审计工作方法,具有较好的审计项目规划、核查、总结能力,具备良好的沟通、协调、文字、语言表达、逻辑分析、判断等能力;
5、具备优秀的职业道德,性格稳重、认真负责、原则性与抗压力强。
职位福利:绩效奖金、餐补、上市公司、五险一金、周末双休、交通补助