1、岗位职责:
(1)参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;
(2)参与编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;
(3)带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;
(4)负责审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;
(5)完善审计方法、程序,提升审计效果和效率,协调与各被审计单位之间的关系;
(6)协助集团审计总监建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为;
(7)定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,汇报审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重要问题。
2、岗位要求:
(1)本科及以上学历,审计、会计等相关专业,有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书优先考虑;
(2)从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;
(3)熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
(4)熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求,熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统;
(5)良好的职业道德操守,能适应短期出差(各地子、分公司)。
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