岗位需求:
1、 负责制定和实施公司的内部审计计划,确保内部审计工作的高效和准确性。
2、 审查和评估公司的内部控制制度和风险管理体系,提出改进的建议。
3、 跟踪和评估公司的合规性和合法性,确保相关法律法规的遵守。
4、 参与制定企业的风险管理策略和控制措施,确保上市公司风控管理体系完整。
5、 审查工程项目、生产加工、国际业务、上市公司管理等业务的合规性和合法性。
任职要求:
1、 具备相关的本科或以上学历,有会计、财务管理、审计等专业背景。
2、 具备一定的上市公司审计工作经验,熟悉内部审计的相关流程和方法。
3、 具备较高的分析和解决问题的能力,较强的沟通能力,能够独立思考和独立工作。
北京 - 丰台
北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙)北京 - 东城
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北京融瑞鑫企业管理咨询有限公司