1.制定和优化审计制度与流程:协助上级制定及优化审计、内控相关制度、流程,严格执行公司相关制度及规定
2.执行审计工作:按计划执行相应内部审计工作,撰写审计报告
3.审查公司各项制度的落实情况:负责公司(含下属子公司)的供应链及销售审计,审查公司内各项制度的落实情况,及时完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计
4.整理和归档审计资料:整理和归档审计资料,完成领导临时交办的工作
5.开展常规审计:负责开展常规审计,审核审计报告和审计调查报告,掌握公司经营管理;
任职要求:
1、教育背景:财会或审计相关专业本科及以上学历
2、工作经验:5年以上内部审计相关工作经验,不低于3年以上制造业的内控审计经验。
3、专业技能:对制造业的采购、物流、仓储、销售等基本业务流程的逻辑性比较熟悉,能够识别关键控制点,发现内控缺陷或薄弱点,并提出建设性建议。组织完成过10项以上关键模块的重大内控审计项目。
4、职业道德:具备良好的职业道德,为人正直,责任心强,作风严谨,工作仔细认真;
5、其他要求:具备注册会计师资格(CPA)或高级审计师、会计师职称者优先
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