1.审计计划制定与执行:根据公司战略目标和业务特点,制定并执行年度内部审计计划,确保审计工作的全面性和有效性。
2.审计项目管理:负责审计项目的立项、实施、报告及跟踪整改工作,确保审计质量符合公司标准和要求
3.风险评估与管理: 识别和评估公司面临的主要风险提出风险管理建议,参与公司风险管理策略的制定和实施。
4.合规性检查与评价:检查公司各项业务和管理活动的合规性,评价公司内部控制系统的有效性,提出改进措施。
5.沟通与协调:与被审计单位保持良好沟通,协助解决审计过程中发现的问题,与其他相关部门(如财务部法务部等)进行协作,共同推动公司治理结构的完善
6.审计报告与建议:撰写审计报告,及时向公司高层管理人员报告审计结果,提出改进意见和建议。
7.团队建设与培训:负责内部审计团队的组建、管理和培训,提升团队的专业素质和工作能力。
8.持续学习与创新:关注行业动态和审计理论的发展,不断学习和掌握新的审计方法和工具,提高审计工作的效率和准确性。
9.其他相关工作:完成公司交办的其他相关工作
10.适应短期出差