岗位职责
1.负责制订监督、审计相关的内部管理制度;
2.拟订年度审计计划,按照集团批准的年度审计计划开展各类审计工作,包括但不限于日常监控、专项审计、经济责任审计、经济效益审计等;跟踪、督促审计整改落实情况;
3.按要求做好所对接子公司的政策与业务研究、信息对接和日常监控等工作;
4.按要求做好外部审计、上级监管部门对接等工作;
5.配合做好审计信息化体系建设,以及集团内控体系建设与评价、风险管理和监督体系运行有关工作;
6.其他相关工作。
任职资格
1.研究生及以上学历,年龄在35岁以内;
2.具备3年以上相关工作经验;审计、会计、财务管理、金融、经济、风险管理或其他相关专业;有中介机构从业(项目负责人)经验的优先考虑;
3.掌握审计、会计、内控、风险管理等领域知识,熟悉国家和地方有关内控与风险管理体系、公司法、财税管理、投资管理等企业运营管理相关知识;具有审计、会计等中级及以上职称或注册会计师、国际内审师等证书的优先考虑;
4.具有较强的逻辑分析和推理能力,具备较好的沟通协调和文字写作能力;
5.具有强烈的责任心和使命感,坚守职业道德,工作严谨细致、积极主动,能够承担一定的压力与挑战。
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