岗位职责
1.负责制定并完善集团内部控制和风险管理有关制度和管理流程;
2.拟订年度内控与风险管理工作计划与实施方案,按批准后的计划开展有关工作;
3.牵头开展集团内控手册维护和内控评价有关工作;
4.负责建立完善集团风险管理报告体系,开展集团风险识别、评估及制定风险管理策略等风险管理职能相关工作;
5.负责组织实施风险管理信息化建设相关工作;
6.按要求做好所对接子公司的政策与业务研究、信息对接和日常监控等工作;
7.做好上级监管部门信息提报与沟通对接等工作;
8.配合做好内部审计、问题整改和监督体系运行有关工作;
9.其他相关工作。
任职资格
1.研究生及以上学历,年龄在35岁以内;
2.具备3年以上相关工作经验;审计、会计、财务管理、金融、经济、风险管理或其他相关专业;有中介机构从业(项目负责人)经验的优先考虑;
3.掌握审计、会计、内控、风险管理等领域知识,熟悉国家和地方有关内控与风险管理体系、公司法、财税管理、投资管理等企业运营管理相关知识;具有审计、会计等中级及以上职称或注册会计师、国际内审师等证书的优先考虑;
4.具有较强的逻辑分析和推理能力,具备较好的沟通协调和文字写作能力;
5.具有强烈的责任心和使命感,坚守职业道德,工作严谨细致、积极主动,能够承担一定的压力与挑战。
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