岗位职责:
1、制订集团年度的经济和财务审计计划,对项目进行审计;
2、独立组织开展审计工作,主要是对集团运营中心(包括采购、投资、运营等)专项审计,以及分子公司的经营管理审计:包括经济效益和财务收支活动,核查销售业务、采购业务、工程业务、人事行政业务、财务收支业务的真实性、合理性与合规性,并评价经营业务活动的经济性、效率性与效果性;
3、协助组织和具体实施经济责任审计包括离任审计、反舞弊审计等专项审计;
4、制度管理,督促其他部门制定相应配套流程制度,推动相关的业务流程的建立和优化,确保流程得到贯彻执行、检查并出具专项检查报告,促进提升组织的管理效率,降低经营成本,合理控制经营风险;
5、编制审计报告和管理建议书并与被审计单位沟通,跟踪审计整改计划的执行情况,实施后续审计工作;
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、至少3年以上项目审计工作经验,有大型集团公司内审工作经验优先;
3、有过突出的内审贡献,查处或挽救回大额的经济损失项目经验,或促进大额的降本增效项目经验;
4、具有全面的企业管理知识,有较强的沟通协调能力,以及承压能力;
5、能适应国内出差。
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