岗位职责:
1.执行公司内部控制效果的验证工作;
2.提高自身审计业务水平,累计专业知识、技能、总结经验,以完成职责所要求的任务及使命;
3.协助审计监察部经理制订合理的审计计划和审计工作费用预算;
4.协助审计监察部经理拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5.协助审计监察部经理根据监察工作的完成情况,起草监察报告;
6.协助审计监察部经理梳理企业内控体系,提出改进意见;
7.具体执行审计监察部经理安排的关于审计、督导、专项调查等事宜;
8.上级领导交办的其他事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计类专业;
2.原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
3.熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4.了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
5.熟练使用office等办公软件,具有良好的沟通及书面表达能力;
6.具有人力服务行业工作经验者优先。
福利待遇:
1. 周末双休,法定节假日依照国家相关安排执行;
2. 入职次月缴纳五险一金;
3. 提供午餐补助、交通补助、通讯补助;
4. 节假日及特殊节日福利;
5. 员工生日会及生日礼物;
6. 享受带薪年假;
7. 公司安排年度体检;
8. 定期的培训课程及团建活动。
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、通讯补助、交通补助、周末双休、节日福利