岗位内容:
1.审计计划与方案制定:制定年度审计计划和项目审计方案,根据公司业务需求和风险评估,合理分配审计资源,确保审计工作的高效性和针对性;
2.审计执行与监督:按照审计方案开展审计工作,包括财务审计、内控审计、专项审计等,对审计过程进行监督,确保审计工作符合公司标准和法规要求,及时发现并解决审计中的问题;
3.审计报告与整改:撰写审计报告,跟踪审计整改情况,督促被审计单位落实整改措施,确保问题得到有效解决;
4.内部控制评估:协助完善内部控制体系,优化业务流程,提升公司管理水平。
任职要求:
1.中共党员优先;
2.大学本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、经济等相关专业;
3.3年以上财务、审计相关工作经验;
4.持有审计师、会计师等中级职称或注册会计师、国际注册内部审计师等执业资格者优先;
5.具有审计相关工作经验,熟悉企业内部审计流程;
6.原则性强,责任心强,具有良好的职业道德和敬业精神。