岗位职责:
1、根据审计计划执行日常审计任务,对发现的问题或潜在的风险给出合理化建议;
2、参与监督审计问题整改工作的落实及改善情况;
3、参与公司违规经营投资事项的专项核查工作;
4、参与公司内部对严重违反财经纪律,侵占公司资产,严重损失浪费等损害公司利益的行为的专案审计;
5、参与实施公司年度内部控制自我评价;
6、参与编制审计项目的工作实施方案、审计工作底稿、审计报告;
7、参与对公司其他经营活动的审计监督;
任职要求:
1、熟悉内部审计流程与规范、审计程序,了解相关经济法律政策;
2、具有审计等相关专业资格证书或审计工作经验,能独立承担项目审计任务;3、具有良好的语言表达、逻辑分析、数据分析、沟通协调、文字处理能力;
4、能适应短期出差;
5、工作责任心强、具备较强的抗压能力和良好的职业操守;