岗位职责:
1、根据公司的战略及发展方向,制定重点内审计划及年度审计计划;
2、负责公司审计体系的建立和健全;制定和完善内部审计制度、工作规范和流程;领导团队开展公司各类审计项目;
3、负责领导,针对各类审计项目实施全周期监督,并针对异常情况及时执行跟进调查;
4、负责培养团队具备系统性的审计项目前期策划能力、并规范审计工作执行程序和行为。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、10年以上审计相关工作经验,6年以上团队管理经验;
3、有大型集团公司、四大会计师事务所工作经验5年以上者优先;
3、有丰富的并购投资业务审计工作经验;
4、综合能力强,具备较强的较强的执行力、组织协调能力和沟通能力;