职位要求:
1、统招本科以上学历,3年(含)以上大型集团企业财务管理、成本管理或事务所带队工作经验
2、持相关专业中级会计师证书(持注册会计师、税务师优先);
3、熟悉企业风险管理和内控流程;
4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;
6、能适应出差和高强度工作压力。
7、有四大律所(普华永道、德勤、毕马威、安永)工作经验优先;
岗位职责:
1、 完成公司财务内部控制流程完善、分子公司财务内控管理工作;
2、独立或带队完成公司专项审计、流程审计、离任审计、反舞弊审计项目;拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告;
3、按照上市规则出具报告并对外公告;
4、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
5、控制并监督审计项目质量、进度;
6、完成与公司各业务部门,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作;
7、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。