岗位有高频次的出差,不能出差者勿扰!
岗位职责:
1.依据审计计划,实施对本部、分公司、投资公司的财务收支、经营情况、内部控制审计;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据充分,报告富有建设性,并监督审计整改落实;
3.对接重要岗位管理人员离任审计,重要事项专项审计等临时审计任务;
4.完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
1.经济类相关专业,精通风险管理、内部审计、内部控制、流程管理等方面专业知识,理解管理原则;
2.熟练运用ERP、金蝶等财务软件,能熟练操作Excel等工具进行分析;
3.具有较好综合素质、沟通协调能力、逻辑思维能力、较强执行力;
4.证书 : 持CIA、CPA、CISA相关资格优先;
5.大型集团公司、连锁行业内审经验优先