岗位职责:
1、协助审计总监对公司的内部控制制度建设的健全性、有效性进行跟踪审计,对制度存在的缺陷提出改进建议,对内部控制建设做出评价,满足相关监控需求;
2、对公司的全面生产经营、财务状况审计监督,提出改进意见,出具财务及生产经营审计报告;对于重大审计问题及时做出调整,随时开展专项调查审计;
3、对公司税收缴纳情况、税务筹划、税收优惠政策是否得到充分利用或享受进行审计,是否有整合空间,提升企业盈利点;
4、开展干部离任审计,对干部任职期间的经济责任进行全面审查,划清责任,出具干部离任审计报告,做出客观评价;
5、负责对审计过程中存在的重大问题及时向总监反馈汇报,以便高级管理层做出实时调整;
6、配合审计总监,拟定年度审计计划,并跟进落实。
任职要求:
1、品质好,做事公正、公道不结帮拉派,不营私舞弊、忠诚度高,有高度的敬业精神;
2、35岁以内,本科以上学历,审计、会计、电算化、经济等相关专业;
3、具备五年以上大型食品或制造类企业集团内审经验;
4、具有会计、审计中级以上技术职称者优先;
5、具有较强的写作能力和分析问题的能力。