工作内容:
1、识别、评估各核心流程中的风险点,并推动完善管控;
2、开展各类专项审计,包含:费用专项、成本专项、管理专项等;
3、识别潜在舞弊风险,并开展舞弊稽查;
4、按照分工对各类系统内的流程进行审核;
5、协同完善各项管理制度、流程、规则;
6、其他上级领导安排的工作。
任职要求:
任职资格
1、熟悉审计和财务专业知识、审计工作流程,具备一定的稽查审计的技巧与能力;
2、有相关的企业内审工作经验;
3、本科及以上,英文口语流利优先。
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