一、岗位职责:
1、负责制定和实施内部审计计划,搭建审计体系和流程;
2、对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
3、深入了解公司业务,对各部门业务进行合规审计和评价,识别公司各业务部门运营中的风险点,进行风险评估并提供改进建议;
4、编制审计报告,汇报审计结果,跟进审计发现的整改进度;
5、推动公司廉洁文化建设,检查公司内部廉洁情况。
二、任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计相关专业;
2、有5年以上公司内部审计管理工作经验;
3、熟悉会计准则、审计准则、税法和国家财经法律法规;
4、具备优秀的分析能力和问题解决能力,对数据敏感,能够独立处理复杂审计事项;
5、有良好沟通能力,逻辑性强,做事有原则。