工作职责:
1、负责公司财务、内部各部门审计工作;
2、编制年度审计(专项审计及流程审计等)计划并实施,出具相应审计报告;
3、制定具体项目及各部门审计方案,确定审计重点、审计方法;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
每月薪资: 8000-9000元
职位福利:五险、周末单休、话补、交通补助、节假日福利等
学历要求:审计、财务相关专业本专科及以上学历;
工作年限:具备3年以上内控、内审经验。
工作地址:
任职要求:
1、中级会计以上的职称,具有注册内部审计师或注册会计师资格者优先;
2、熟练运用办公软件,熟悉财务、审计相关领域的政策和法规;
3、具备起草、编写文件的能力,能根据公司管控要求,参与编写内控工作相关的一系列制度草案;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神、坚持原则、廉洁自律较强的沟通、理解和分析能力;