1)实地检查:依据既定工作计划,根据信息系统异常提醒,对公司各部门及机构市场资源的配置合理性、使用合规性和费用订单真实性等开展实地检查。
2)问题分析与整改跟踪:参与问题发现与深入分析,并跟踪整改落实情况,保障公司市场资源的高效、合规利用。
3)资料备案与抽查配合:定期对检查资料进行备案存档,配合集团审计部门将进行不定期抽查,保证备案资料的真实性与合规性。
4)完成上级主管临时安排的各项工作。
任职要求:
1) 大专及以上学历,审计、财务相关专业优先;
2) 35周岁以下,身体健康,精力充沛;
3) 2年以上相关专业岗位从业经验;
4) 责任心强、执行力强、意志坚定,能适应出差安排。
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