岗位职责
1、通过合法的催收流程和技巧,及时进行账务催收,从而降低企业风险和坏账率;
2、负责对责任范围内的逾期账户进行管理,掌握欠款客户的基本信息并对其进行分类;
3、针对不同欠款情况的客户采取不同的催收方式,用尽一切合法手段催收欠款;
4、建立催收客户台账,及时更新催收信息,对已完成或者部分完成催收任务的客户进行还款情况登记;
5、协助上级领导进行商业账户数据管理和分析,通过催收过程总结经验教训,为降低坏账风险提供参考建议;
6、协助建立催收相关的规章制度,制定催收工作的相关工作流程;
7、催收工作完成后,对客户信用情况进行及时更新并重新进行信用评级,避免因欠款问题影响客户信用。
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