1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
7、确保收集到的证据真实、完整、准确;
8、编制审计报告,审计工作底稿;
9、公司安排的其他专项审计工作。
任职要求:
1、财务管理、审计、金融等相关专业,统招一本以上学历;
2、拥有会计师或审计师等职称者优先,英文口语优秀者优先;
3、能够适应经常出差(全国范围内),硬性要求;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、积极主动、责任感强、工作态度严谨、原则性强。
双休、入职即缴纳五险一金、免费工作午餐、定期体检等。
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