任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景。
2、拥有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等专业资格者优先。
3、至少5年以上审计相关工作经验,具备扎实的审计理论基础和实践能力。
4、精通审计理论、方法及流程,熟悉财务报表分析、内部控制评估及风险管理。
5、出色的沟通协调能力和分析判断能力,能够独立解决复杂问题。
6、对新技术、新工具保持好奇心,愿意持续学习和提升自我。
岗位职责:
1、审计项目执行与监督:
负责审计项目的具体实施,确保审计程序的完整性和准确性。
深入审查客户的财务报表、账簿记录及相关资料,评估其真实性、准确性和合规性。
识别审计风险,制定相应的审计策略,确保审计工作的有效性和高效性。
2、审计报告撰写与出具:
编制审计报告,详细记录审计过程、发现的问题及改进建议。
确保报告内容准确、客观、清晰,符合行业标准和客户要求。
与客户管理层进行专业沟通,解释审计结果,提供专业咨询和建议。
3、财税顾问服务:
提供税务筹划、税务申报、税务风险评估等税务咨询服务,帮助客户优化税务结构,降低税务风险。
根据客户的财务数据和业务需求,提供财务分析报告、成本控制建议等财务顾问服务。
解答客户在财税方面的疑问,提供专业的指导和建议。
4、风险评估与应对:
对客户的业务环境、内部控制及财务报告流程进行全面评估,识别潜在风险点。
提出有效的审计建议和解决方案,帮助客户改进内部控制,降低风险水平。
5、合规与质量控制:
确保所有审计活动符合国家法律法规、会计准则及行业标准。
参与制定和完善审计流程、操作手册及质量控制体系,提升审计工作的质量和效率。
6、持续学习与专业发展:
关注审计、税务及财务领域的最新动态和法规变化,持续提升自身的专业知识和技能。
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