岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、组织和实施集团内各公司的内部日常审计工作;
3、组织和实施集团内各公司的内部专项审计工作;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的涉及与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、负责对部门内部员工进行管理;
任职要求:
1、财务、审计等相关专业本科及以上学历;
2、5年以上相关审计工作经验,2年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验;
3、熟悉现代企业内控制度、财税法规和公司财务管理流程;
4、良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强;
5、能适应两地出差工作,主要工作地点在嘉兴海宁。