岗位内容:
1.负责执行审计工作,确保公司的财务报告准确无误、内部控制有效,并符合相关法律、法规要求;
2.确保内部审计活动符合法律、法规以及公司政策要求;
3.协助公司实现既定目标,通过系统的、规范的方法评价和改善风险管理、控制和治理过程的有效性,从而增加价值并改善公司运营。
4. 协助制定、修订审计程序和工作方案,编制审计报告。
5. 反馈审核结果。
6. 完成其他上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1. 本科学历,具有相关专业背景,能够独立进行审计工作。
2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。