1.独立带队组成审计小组,开展年度经营业绩考核审计、工程项目竣工审计、过程审计、领导干部离任审计、项目投资后评价、内部控制体系评价等各类审计工作;
2.在审计过程中负责制定审计工作计划,撰写审计工作方案,确定审计工作程序,调度审计工作人员,制定审计通知书,开展审前培训;
3.组织审计进点会议、审计过程中的讨论会及审计后的报告交流会,审计经验及结果总结会等;
4.负责与被审计单位的沟通协调工作;
5.负责审计问题的确认工作,撰写审计报告;
6.负责将审计结果向被审计单位通报;
7.负责审计问题的汇总,督促被审计单位整改落实;
8.负责对年度业绩考核进行汇总上报审计结果;
9.负责撰写内部控制评价工作方案,并组织实施内控评价工作,召集内控评价工作会议,进行人员分工及调度;
10.对内控评价工作底稿进行审核,对内控缺陷进行审核,对内控缺陷汇总进行审核;
11.负责撰写内控评价工作报告并上报;
12.负责集团及公司要求的各项表格、报告的上报;
13.部门内工作。
任职要求
1、本科及以上学历,有注册资格证书或审计师等相关资格者优先;
2、5年以上审计、风险控制经验,具有良好的审计、财务、造价、管理、法律等知识背景;
3、熟悉内部审计流程与规范、公司业务管理流程;有扎实的审计和财务专业或工程造价知识,精通国家审计、财务相关知识和政策;
5、熟悉使用office办公软件及财务软件;
6、从事审计工作3年以上,担任过审计项目负责人,有审计或巡查经验优先考虑;
7、具备良好的沟通协调能力、逻辑思维能力、自主学习和适应能力;书面和口头表达能力强;工作积极、踏实努力,具有团队协作精神;
8、能接受高频次出差。