工作职责:
1、审查资金日报及银行对账单是否相符。
2、审查项目部工程油料进销存数据的准确性。
3、审查项目部管理用车租赁数据准确性。
4.负责审查管理用车油料使用情况以及油耗的变动是否正常
5、审查项目部菜款数据准确性,根据项目部提供原始单据审查电子台账是否正确,是否存在漏记、错记、多记或者单价填写错误等现象,购销合同是否在有效期内,到期是否续签。
6、审查总部及各项目部其他费用支出(运费、检测费、招待费、差旅费、税费、水电暖电信服务费等),是否合理、合规,财务手续是否齐全。
7、负责审查项目部工程收入数据是否准确。
8、熟悉并掌握公司财务经营统计报表数据的来源依据,负责审查公司财务经营统计报表实际数及调整数据的准确性、完整性、合理合规性及逻辑性。
9、负责对审计原始资料建档,并对档案进行装订、管理归集。
任职要求:
1、22-35岁,审计、金融、会计专业,本科以上学历。
2、具备较全面的审计、财务专业理论知识,具有助理审计师或助理会计师职称资格优先考虑。
3、具有两年以上大中型企业审计工作经验。
4、有一定的沟通协调能力,有团队精神、较强的执行力、工作认真、严谨、有责任心。
知识要求:
具备较全面的财税专业理论知识,有助理审计师、税务师或助理会计师职称资格,有中大型企业财税审计3年以上工作经验者优先考虑。
能力要求:有一定的沟通协调能力,熟练掌握财务软件(金蝶、用友)和办公软件的应用。