注意注意:
公司目前办公地点在牛王庙、25年5月需搬迁至新都西南石油大学东大门(自建办公园区)介意请勿投递!
1.协助建立和完善公司内部控制体系。这包括参与制定和撰写公司内部控制文件相关的制度,确保公司层面制度流程的设计和执行的有效性。
2. 进行审计工作。这涉及常规审计(日常管理活动的审计)、专项审计(内部制度执行情况的审计、领导布置工作落地执行情况审计)。
3.监督和评价公司内控制度执行情况。提出改进建议,制定有效措施并推动其实施,包括对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价。
4. 监控和审计管理。负责公司日常管理制度、流程的监控与审计管理工作。
5. 沟通和协调。与企业其他部门保持良好的联系和沟通,处理好相关部门间的协调工作。
6. 文档管理。负责内部体系文件的整理、修改、升版、归集和保管。
7. 其他交办工作。完成领导交办的其他与内部审计相关的工作。
任职资格:
1.本科以上学历、要求强文字功底、强文件起草能力。
2.要求至少有1年以上文件、制度起草的相关工作经验。