岗位职责
1、按管理层要求,制定年度内审计划,组织和执行公司内部审计工作;
2、识别各项业务及流程中的问题,进行风险分析并提出合理专业的建议;
3、清晰及时将问题状况反映给管理层,并负责项目结束后的跟踪及回顾;
4、完善业务及风控规章制度及流程管理体系,提高工作效率和质素;
5、协助与政府监管机构联络沟通。
岗位要求
1、本科以上审计、金融、财务、法律相关学历;
2、五年或以上审计、合规、风险相关管理岗工作经验;
3、良好分析判断能力与沟通协调能力,抗压能力强。
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