岗位职责:
1、独立拟定内部审计工作计划,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估出具评估报告;
2、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
3、独立控制并监督审计项目质量、进度;
4、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率;
5、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。
职位要求:
1、大学本科及以上学历,审计、会计、金融、财务管理类相关专业;
2、5年(含)以上大型制造业内审工作经验;
3、持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先;
4、英语口语流利/良好的英文读写能力;
5、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
6、优秀的沟通协调能力和团队协助精神。
银川 - 金凤区
郑州恒益财务咨询有限公司银川 - 兴庆区
宁夏瑞衡联合会计师事务所银川 - 兴庆区
宁夏宝丰集团有限公司银川 - 金凤区
广东中大管理咨询集团股份有限公司银川
宁夏瑞衡联合会计师事务所银川 - 兴庆区
宁夏瑞衡联合会计师事务所