1、负责组织开展对所属公司的财务审计、经济责任审计、经营管理人员任期和离任审计及其他内部审计工作;制定与完善财务审计制度,在具体审计工作中落实财务审计制度,开展集团各所属公司的财务审计工作,根据财务审计情况,对集团财务管理提出合理化建议,保证公司财务管理风险可控,审查所属审计项目公司资产情况,确保公司财务数据的真实性、准确性和资产完整性;
2、 参与集团所属工程项目的全过程跟踪审计、举报调查及其他专项审计,识别、评价和改善风险管理;
3、 对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
4、接受集团内外部举报并开展现场举报调查,协助专项组进行相关证据核实、搜集,完成相关专项审计工作;
5、根据计划安排,及时完成工作任务,编制工作底稿,工作底稿准确表述检查内容、问题及建议,为最终报告提供依据;根据审计监察部主管领导的复核意见,完善问题点,修正底稿及结论,撰写审计报告,审计档案资料整理及归档。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、三年以上财务审计、经营审计相关岗位经验,有会计师事务所审计经验或大型国有企业财务审计相关工作经验者优先,通过中级会计职称、注册会计师者优先;
3、熟悉国家经济、金融方针政策以及国家通用法律法规和监管规则,熟悉财务审计相关知识及风险控制方面的相关政策、制度及工作流程;
4、具有良好的沟通表达能力和团队协作能力,有一定的抗压能力,执行力强,工作认真负责,原则性及保密意识强;
5、有使命感,职业发展规划清晰,视野开阔,强自驱力,有创造性、逻辑强、有判断力、职业敏感性,有良好的语言文字表达能力;
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