岗位职责
1. 负责建立和完善集团的审计监察体系,制定审计监察规章制度和工作流程。
2. 组织实施内部审计项目,对集团的财务报告、内部控制、运营效率等进行独立评估。
3. 监督集团各项业务活动的合规性,及时发现并报告潜在的风险问题。
4. 跟踪审计建议的执行情况,确保审计发现的问题得到有效整改。
5. 协助外部审计机构完成年度审计工作,提供必要的审计资料和支持。
6. 对集团各子公司的审计工作进行指导和监督。
7. 负责审计团队的建设、管理和培训工作,提升团队的专业能力。
职位要求
教育背景:
本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。
持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等资格证书者优先。
经验背景:
具有至少8年以上大型企业或集团审计监察工作经验。
熟悉国家审计法律法规、企业内部控制规范和风险管理。
具备丰富的内部审计、风险管理、合规审查的实际操作经验。
有良好的问题分析能力和解决复杂问题的能力。
具备团队管理经验,能够带领团队完成审计项目。
必备技能:
具备优秀的审计专业知识和技能,能够独立开展审计工作。
具有较强的风险识别和评估能力,能够提出有效的风险控制建议。
具备良好的沟通能力和表达能力,能够与不同层级的人员进行有效沟通。
具备较强的分析和报告撰写能力,能够清晰准确地呈现审计结果。
具备良好的职业道德和职业操守,严守保密原则,对企业忠诚。
具备良好的学习能力,能够不断更新审计知识和技能。