岗位职责:
1、负责各项按相关规定审核批准的费用报销。要认真审查各种报销金额与发票金额是否一致, 部门领导是否批复齐全,未批复齐全付款单要拒绝办理报销付款手续。付款后的单子要逐笔清点,对照相关原始单据作为记账凭证
2、负责核算职工的工资、奖金以及各项补贴等工作
3、办理各类付款业务:接到手续签字完备的单据,并打印出来作为付款凭证,以银行转帐方式付款,并打印银行付款回执单作为付款的单据,并粘贴再一起作为记账凭证。办理有关收款业务:银行收款及时打印相应的银行进帐回执单作为记账依据。建立现金银行流水账,对于已支付未划帐的项目需特别注明
4、做好月末结帐对帐工作 ,每月8日之前 ,编制上一月份各细表,核对银行对账,做到账账相符
5、做好每月预决算
6、发票管理
7、公章管理
8、工厂仓库库存管理,入账
9、协助采购完成报价
10、完成总经理或财务主管交办的其他工作
职位福利:节日福利、带薪年假、定期体检、不加班、五险、全勤奖