职位要求
1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上政府、企业、会计师事务所等审计经验;
2、对采购审计、工程审计、财务审计等有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法;
3、对风险管理体系熟悉,能独立开展风险管理工作;
4、有五年以上的酒行业工作经验优先;
5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先;
6、具备良好的职业判断能力,工作严谨负责,诚实正直,责任心强,具有团队合作精神。
岗位职责
1、建立健全风险、内控管理体系,制定规章制度,组织实施公司全面风险、合规管理;
2、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训;
3、根据公司年度审计工作计划,开展内部审计工作,出具审计报告和管理建议书,督促被审计部门完成审计整改;
4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同进行审计等;
5、领导交办的其他事宜。