岗位职责:
1.负责集团内部审计工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作;
2.制定并完善内部审计管理制度;
3.负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况;
4.制定审计实施方案;
5.做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密;
6.审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作;
7.审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议;
8.编制内审计报告,并报审计部负责人审批;
9.协助审计负责人完成本部门其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,二年以上企业内部审计工作经验,具有注册会计师资格证书优先;
2.熟悉企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定成本意识;
3.熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4.熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;
5.具备良好的文字功底,原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
6.能适应因工作需要的出差安排。
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