职位描述:
负责公司内部控制体系的建立和内控工作的完善,推动内控政策、指引和流程的落地实施,确保公司的风险控制管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
1、协调配合完成外部审计公司的内部控制有效性测试的审计工作,推进公司管理层测试工作;发现控制薄弱领域并提出基于成本效益原则的解决方案,定期追踪改进进度,确保公司各业务的合规和有效的运作。
2、配合外部审计师进行ITGC、ITAC、数据安全性和保密性等测试或鉴证工作。
3、协助支持内部审计专项工作,提供相关技术支持和数据分析。
4、根据具体情况,组织开展相关内部审计工作,对于流程、制度等具体管理措施落地情况进行检查及回顾。
5、为有效降低和防范重点经营及管理领域中的风险,提供科学的改善意见和建议,就重要风险事项及内控缺陷与公司管理层进行沟通,并进行后续跟踪;
6、根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果。 以风险为导向,审核或协助制定公司制度及流程日常变更的合规性及合理性,持续完善公司的制度及流程体系。
7、组织或协助内控合规相关的培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立,保障制度和流程落地。
职位要求:
任职要求:
1、本科及以上学历,5年以上工作经验,其中2-3年有内控审计经验,甲方+乙方经验优先考虑。
2、需熟悉COSO内控框架及ERM企业风险管理框架、审计程序和公司管理相关流程;
3、可使用英语作为工作语言,进行日常的沟通及书面工作。
4、具有积极主动的工作态度、较强的逻辑思维、快速学习和适应的能力、较强的表达和沟通协调能力;
5、拥有独立分析问题和提出解决方案并落地的能力、具有较强的责任心、团队合作精神和心理承受能力
6、熟练运用EXCEL、WORD、PPT等办公软件,有CIA/CPA执照者优先。