岗位内容:
一、组织和实施公司内部审计,确保符合相关法规和标准。
二、监督公司费用审批制度的执行情况及费用标准、预算的执行情况,对于未按
公司流程审批、超出费用标准或预算的情况进行调查和处理。
三、负责对年度财务决算进行审计。
四、审查公司的财务计划、预算执行及财务支出的合理性,对公司会计报表及
相关内容的真实性、准确性进行审计。
五、为企业提供规范管理和防范风险的合理化建议。
六、对公司下属分(子)公司及项目部进行定期巡查,每半年出具分(子)公司监察报告,每季度出具项目监察报告。
七、督促并跟进审计结果的整改落实情况。
八、完成领导安排的其他审计相关事宜。
任职要求:
1. 具备相关领域本科及以上学历;
2. 至少5年内部审计经验及2年以上相关岗位经验;
3. 熟悉会计、金融、税收等相关法规和标准;
4. 能够独立思考,分析和解决复杂问题;
5. 出色的沟通能力和团队协作精神。