岗位职责:
1.根据公司战略规划和经营情况,搭建并维护公司内控管理体系,深入理解企业业务流程风险及控制,支持各部门制定、修订公司的风险管理规章制度和流程,并推进优化和完善;
2.负责执行内控和审计检查工作,包括采购、销售和产品等财务审计、管理审计和经营审计等;
3.对企业经营中发现的违规问题进行追因,针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推进;
4.组织内控、合规和审计培训,增强员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立;
5.支持并推进公司系统信息化建设,加强流程信息化管理。
任职资格:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.具有良好的职业道德及品行操守,诚实守信、廉洁从业,无违法违纪违规行为和不良信用记录;
3.具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
4.国家统招本科及以上学历学位(国境内学历学信网可查且获得相应学位,国境外学历通过国家教育部认证且持有留学回国人员证明),财务、法律或者计算机相关专业优先,通过财会等专业证书(注会、CIA等证书)、司法考试A证、IT审计类证书(CISA、CISSP、CISSP)优先;
5.至少5年及以上风险管理、内审、内控合规或者合同审核相关工作经验,有大数据公司、金融公司、银行、大型集团公司和事务所相关工作经验优先,年龄不超过35周岁;
6.对合规管理和内控内审方向有较深的理解和认识,有丰富的内部审计技术和理论能在实际中运用,熟练掌握内部控制基本理论和法规要求;
7.对国有公司等大型公司相关内控内审、《个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全法》和征信业务合规要求有深刻的认识;
8.具有大局观和良好的沟通协作能力,逻辑思维严密,良好的团队合作能力,具备较强的应变和抗压能力;
9.条件优秀者可适当放宽。
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