岗位职责:
1.根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、内控审计、经济责任审计等;
2.组织和接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作;
3.负责内部控制审核、评估工作,对公司内部管理控制系统及遵守国家财经法规情况进行内部审计监督;
4.对各部门及子公司的内部控制管理文件进行评审和审阅,对内部控制失效问题提出改进建议;
5.协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设。
1.不超过35周岁,特别优秀的年龄可适当放宽;本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业。
2.经验要求:具备相关审计工作经验者优先,具有会计师事务所内控咨询或大型企业风控管理、内控管理工作经验者优先。
3.其他要求:
(1)熟练掌握国家内控相关理论、政策,熟悉企业管理、风险防范等专业知识和基本理论;
(2)具有较强的分析能力、沟通协调能力和文字表达能力;
(3)持有CPA等相关证书人员、中共党员优先。
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