1.负责部门内部具体工作,目标计划的执行与落实;
2.负责按照公司内审制度,开展公司审计监督工作;
3.协助开展内部审计工作;
4.协助开展内控制度的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈工作;
5.协助落实审计监督意见;
6.部门日常管理协助工作。
1.学历要求:本科以上学历
2.专业要求:审计、会计、管理类等相关专业
3.年龄要求:35周岁及以下
4.专业技术或职业技能要求:有注册审计师或审计师职称等优先
5.工作经验要求:从事岗位工作3年以上,熟悉内部审计相关准则和方法,优秀的组织沟通协调能力,思路清晰,具有较强的判断力与计划执行能力。
6.能力要求:熟悉掌握审计领域国家法律、法规、标准和规范;有丰富的审计知识和经验;语言和文字表达、沟通能力强;熟练操作金碟财务软件及办公软件。