岗位职责:
1、依据企业内审内控的总体方针,建立健全内部审计工作体系:包括但不限于部门内控体系的设计与建设、内审制度、流程与工作手册,推动内部审计工作制度化、专业化和规范化。
2、审核公司经济运行和财务活动、财务政策、财务工作程序、内部控制、财务信息报告和财务数据的真实性和准确性,并向总经办提出意见。
3、组织和实施内部审计和监察工作,发现问题并提出改进建议,确保内部控制有效性;对公司及其所属企业贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计。
4、负责财务部的数据分析报告;
5、完成上级安排的其他工作内容。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理专业;
2、具备3年以上在制造业审计、财务相关经验优先;
3、具备良好的文书撰写能力和表达能力;
4、具备团队合作精神,能够有效协调多个部门的合作;
5、独立负责过具体审计项目,掌握财务、审计、经济等相关知识,具有较强的审计业务能力和综合分析能力。