岗位职责:
1.协助建立、完善和执行公司内部控制体系,确保公司经营活动合规、高效。
2.负责公司内部控制相关制度、流程和规范以及手册的制定和修订。
3.能够独立开展内控检查和评估工作,包括制定工作计划、方案并组织实施。
4.检查和评价企业内部控制系统的健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出合理化建议。
5.负责公司内部控制培训和宣传工作,提高员工内控意识。
6.完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计或相关专业优先。
2.具备 5 年以上内控或审计工作经验,熟悉国有企业内部控制规范。
3.具有较强的风险识别、评估和控制能力。
4.熟悉财务、会计、审计等相关知识。
5.具备良好的沟通、协调和团队合作能力。
6.具有较强的学习能力和责任心。