岗位职责:
1.拟定内控审计计划和方案,并负责具体实施;
2.收集审计证据,编制内控审计工作底稿;
3.起草内控审计报告,接受相关部门检查;
4.做好审计过程中与相关部门的协调和沟通,及时将审计发现的问题向项目负责人及所领导汇报;
5.领导临时布置的其它工作。
任职要求:
1.审计、财务、管理、经济等相关专业大学本科(含)以上学历,性别不限;
2.学习过审计知识与最新的内部控制理论与方法,对《企业内部控制审计指引》和《中国注册会计师审计准则》有较深刻的理解;
3.熟悉企业管理,对管理流程、风险与控制谙熟于心;
4.有审计实操经验,能充分把握审计风险、控制项目进度。有在大型会计师事务所从事上市公司内控审计或在企业内部从事过内控审计工作者优先;
5.优秀的沟通、协调能力,工作认真,遵守职业道德,诚实守信,保守商业机密,具备良好的团队协作精神。