【岗位职责】
1、制定并完善集团内部审计制度和流程,编制集团年度内部审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、组织集团内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
5、负责审核部门预算编制与执行过程,并对部门预算进行管控及优化改进。
6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。
【任职要求】
1、统招本科及以上学历,审计、会计、财务等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,两年以上企业内部审计实操经验;
3、精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;
4、具备良好的沟通协调能力和理解能力,具备风险管理意识和能力;
5、品行端正,诚信务实,勤奋敬业,责任心强,符合公司企业文化要求。
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